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去税务局调整的时候多增了零点多的销项,导致账面与税务不符,整个账务流程是借应交税费-进项 贷应交税费-待认证进项税额 然后直接结转借应交税费-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税#商业#
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个人独资企业,法人在自己公司报工资薪金所得了,报经营所得的时候就没有6万的扣除了#出纳#
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公司购入个人二手车怎么做账呢,需要计提折旧吗#出纳#
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小规模纳税人报税的时候,印花税只开票没有合同需要报数吗,还有这个季度没超过30万开票时候的税额报财务报表的时候要填在营业外收入吗,做账的时候季末不是结转到营业外收入里吗,报表也要填这个数吗#出纳#
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本季度冲回递延所得税负债,在申报季度企业所得税申报表是怎么填写,需要缴纳税款吗#商业#
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