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我想问一下以前年度的企业所得税年报一直都是亏损的,今年有利润的话,今年企业所得税汇算清缴会减去以前亏损部分吗?比如在企业所得税补亏损明细表里面,20年的当年可结转以后年度弥补的亏损额为28万,21年的当年可结转以后年度弥补的亏损额为9万,22年利润为30万,那22年汇算清缴的时候是不需要缴纳企业所得税了吗?#其他行业#
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企业所得税汇算清缴,当年年度有固定资产清理,固定资产和累计折旧都有所减少,请问A105080中,固定资产原值和本年累计折旧金额,是填写清理后的数据还是需要把减少的这部分加上?#运输业#
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企业所得税汇算清缴,去年有固定资产清理,固定资产和累计折旧都有减少,那A105080表中固定资产原值和本年累计折旧额是填写21年期末余额吗?还是填写期末余额+本年的减少额?#运输业#
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21年收到的成本发票,已经入账,现在23年被税务通知这张发票是异常发票,然后让我们做了进项税额转出,还更正申报了21年的汇算清缴表,把相关成本转出,并补交了所得税和滞纳金,现在我账上需要对这个成本做处理吗?#建筑工程#
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请问汇算清缴做研发费用加计扣除时,需要做研发费用专项扣除审计报告吗?#其他行业#
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