正在加载...半途做账,月末要做折旧这个凭证吗?怎么做这一笔#出纳#
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老师想咨询一下,我们这种新成立不久的小单位,平常的这种成本入账要怎么去规范,比如就是关于这个合同的,合同签订完,或者是先开票的这种,你们一般是按什么来及时去入账,财务做账不是说要按业务发生时间来吗#其他行业#
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老师,有张对方开来的红字发票,上月已经入账也已经抵扣了,那分录怎么处理?#其他行业#
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请请教一下。公司有笔审计费,事务所发票开的是我们公司抬头。当时公司在筹建期,没人走付款流程,这笔钱是股东先帮我们垫付给事务所的。 公司开业后和股东有货款往来,股东直接从应付我们的货款里扣掉这笔审计费。本来想让事务所退款、我们再对公重付,结果事务所已经倒闭,没法操作了。 现在我们公司和股东签个抵账协议,直接把这笔应付审计费和应收股东的货款互相冲抵平账,这样处理可以吗?可以抵扣进项税和成本吗?#其他行业#
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企业招聘退伍军人享受补贴,退役时间有要求吗#出纳#
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我们是一个家政公司,给客户介绍月嫂,但是和月嫂不是员工制,和客户月嫂签订三方合同,客户把款打到我们公户,是先打一部分订金,然后发生业务的时候再把剩余的款打给我们,这全部的钱包括需要支付给阿姨的工资,我们代收代付一下阿姨的工资,那代收阿姨的工资税务局专管员说申报增值税的时候也得确认为我们的收入,但是我们实际的收入只是介绍月嫂收取的服务费,那应该确认为我们的收入吗?专管员让拿出税法政策来,月嫂还不能给我们开具劳务费发票。有政策说这部分代收代付不应该确认为我们的收入吗?#服务业#
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