正在加载...有一笔物业费,当时付款的时候是预付账款,预付账款,待摊费用借的是预付款,预付账款贷的是银行存款 收到发票的时候我是做的是给他充了,就是借的预付账款在的那个预付账款待摊费用,然后我再来计提预付账款待摊费用,然后进项税,然后#其他行业#
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老师,想问一下,我汇算清缴的时候,需要退企业所得税1千多元,我不想退,想提高费用,请问一下,是不是要在账上重新调高费用,做成新的表之后,重新更正税局12月份报表,然后再根据这个报表,再申报财务报表年报,再进行企业所得税申报呀#房地产#
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我们是小微企业一般纳税人 去年费用暂估了170万 成本暂估了20万 但今年收到成本发票有100万 费用只有80万 我该怎么调整 把多暂估的费用转成成本呢 今年的账务该怎么处理呢 怎么做会计分录呢#房地产#
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问一下,就是我3月份的账单我在4月份做的3月份的凭证的,我3月份的账单金额应收的入账金额是82711.71元,但是呢,在3月份的时候开票金额是82926.36元,4月份红冲了,哪我如果申报已开票金额是不是82926.36元,,4月发票冲红重开我账上3月份的再去相应调整吗#其他行业#
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计提社保,员工承担1400,公司承担600,怎么做分录#其他行业#
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老师,2月增值税申报,销项税额少记了0.01元,前几天更正申报了,但补交增值税少于1元,应交增值税没动,但今天申报3月增值税时,出现了本年累计数不等于上期+上月合计数,这种情况怎么解决?#其他行业#
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前几个月做账时领用原材料后期末余额出现了在贷方怎么办#工业制造#
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