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如果应收账款上个月3月份多入账了,然后4月份入账调整了-591.63,但是报表上营业收入是1170673.7元,我4月份入账的应收金额合计是1171328.33元,报表4月份的营业收入是不是会抵减了当时是3月份的账单入账了,但是在4月份调整了591.63元,报表是错误的吗,哪我应该怎么做#其他行业#
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老师,我现在核算每个项目成本,但是他们生产部如果达不到保底工资。就没有提成,但是他们有附加金额。这个咋个算啊?那么项目成本里面要不要算他们生产部从这个项目里面提取的钱呢,需要哈哈老师解答#出纳#
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