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答疑老师:patience
因为确认坏账准备时 借坏账准备1500 dai应收账款1500 。坏账准备减少了,所以余额不再是4000,是2500. 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
可以开场地租赁费发票 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
您好!设置销售结转凭证的方式: 1.点击左边的【总账系统】--点击右边流程图中的【月末转账】,选择【销售成本结转】,点击后面的蓝色放大镜;2.【库存商品科目】:选择已经设置数量核算的【库存商品】这个会计科目;【商品销售收入科目】:选择已经设置数量核算的【主营业务收入】这个会计科目;【商品销售成本科目】:选择已经设置数量核算的【主营业务成本】这个会计科目,点击【确定】;3.设定好后进行结转,如凭证未记账,勾选【包含未记账凭证】,然后点击【确定】,弹出【销售成本结转一览表】点击【确定】,即可生成对应结转的凭证。温馨提醒:销售成本结转要求三个科目必须都设置了数量核算,同时这三个科目具有相同结构的明细科目。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
3.55万元 查看全部回复
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答疑老师:高老师
分包的那部分由分包公司开具外经证 查看全部回复
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员工不是新增的员工吧 查看全部回复
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什么报表? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
借:银行存款 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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你没录入银行存款期初余额试算怎么平衡的呢 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
销售费用-业务招待费 查看全部回复
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没有这种说法,可以抵扣成本减少所得税,但是增值税不可以 查看全部回复
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您好!是不是没有记账,而且查询的时候,没有勾选包含未记账数据。您看下查询条件。还有就是所属期选的对不对 查看全部回复
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这个看自己单位需求,没有规定必须开通。老师建议开通,方便对账。 查看全部回复
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跨月了吗 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
同学你好 办公室使用的还是生成车间使用的? 办公室使用 借:管理费用 -折旧费 dai:累计折旧 车间的计入 制造费用-折旧费 查看全部回复
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同学你们公司是做什么 ?办公用的 公司内部活动演出服 ? 还是工作服劳保用品? 查看全部回复
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有电子印章的回单是可以作为附件的 查看全部回复
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你把之前开的发票先上传,上传成功之后再开具新发票 查看全部回复
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加班补助是工资薪金的一部分,借相关费用成本 dai应付职工薪酬 发放时 借应付职工薪酬 dai银行存款等 查看全部回复
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如果不存在无票收入,应该一致 查看全部回复
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