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答疑老师:杨老师
借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:西贝老师
同学你好,你收到发票之后把应付账款冲掉就可以了 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
可以先抵扣在转出 也可以直接计入管理费认证平台选择不抵扣 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
让对方把发票开来 做成本冲预付款 查看全部回复
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应收账款 是企业对外赊销商品提供劳务等产生的债权 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,我们作为原材料就可以。 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
是的 查看全部回复
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一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
是的,没错的,都是这么做账的 查看全部回复
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如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
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同学你好,a公司替b公司支付了款项,但是实际成本承担方还是b公司,a借往来 dai 银行 b 借成本 dai往来,福利费也是可以这样操作的 查看全部回复
同学你好,不可以的哦,账目要和业务实质保持一致的 查看全部回复
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您好,先暂估入账,借库存商品 dai应付账款-暂估,等发票来了冲销这笔会计分录,再按照发票做账 查看全部回复
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您指的是承担什么呢 查看全部回复
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请讲 查看全部回复
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企业资产扣除了负债之后的剩余部分,是企业所有者享有的 查看全部回复
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工程借款单就是用于工程的借款,可以是材料费用借款也可以是人工费借款,付款审批单是企业用来支付工程款走的审批流程单 查看全部回复
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可以改,更正申报就可以 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是纯购进然后直接售出么 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以支付的餐费先预估,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等。等收到发票时,借 管理费用-福利费等 负数 借 预付账款,按照发票重新入账,借 管理费用-福利费等 dai 预付账款。或者,在实际工作中,金额较小的,收到发票时再一起入账,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等 查看全部回复
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公众号:会计宝
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