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答疑老师:王苗苗老师
计入党建费 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
预付时,借 预付账款 2000 dai 银行存款 查看全部回复
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借主营业务收入 dai现金存款,然后按正确的分录重新入账 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
按照实际收款的金额 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 收到时 借银行存款 dai:其他应付款 其他业务收入 支出时 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:蓝老师
缴纳社保时 借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分) 其他应收款-社会保险费(个人部分) dai 银行存款 2、计提时 借:管理费用-社会保险费(单位部分) dai:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分) 查看全部回复
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答疑老师:小米
条件较少简化计算 查看全部回复
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月不考虑大小月均按30 查看全部回复
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答疑老师:wam
在于双方在这个合作中承担的风险、投入等各方面,没有一个定论! 查看全部回复
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按照销售过户处理 查看全部回复
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答疑老师:刘金梅
业绩是1014*217,客单价是1014/105,连带率是217/105。第二个问题:件数x/105=3,计算x=315,件数315,业绩315*1014,客单价:315*1014/105 查看全部回复
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交易性金融资产要想确定好范围,你得看他的初始定义啊,那一大段准则里面写的非常清楚。 查看全部回复
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你主要涉及清算,你如果清算的话有清算所得,那你就交企业所得税。 查看全部回复
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答疑老师:木言
计入其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,有发票就可以税前扣除的 查看全部回复
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你好,你支付的时候备注上退回某某几月工资,然后把对方转账给你的截图也作为原始凭证 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
通过你的账户退的? 查看全部回复
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及时去补办下 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
充值的时候,借预付账款 dai银行存款 实际消费并收到专用发票 看你收到的是什么类发票?比如是办公费发票 借,管理费用 借,应交税费应交增值税进项(一般纳税人) dai,预付账款 查看全部回复
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看你做到什么维度 查看全部回复
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公众号:会计宝
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