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问一下,就是我3月份的账单我在4月份做的3月份的凭证的,我3月份的账单金额应收的入账金额是82711.71元,但是呢,在3月份的时候开票金额是82926.36元,4月份红冲了,哪我如果申报已开票金额是不是82926.36元,,4月发票冲红重开我账上3月份的再去相应调整吗#其他行业#
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计提社保,员工承担1400,公司承担600,怎么做分录#其他行业#
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老师,2月增值税申报,销项税额少记了0.01元,前几天更正申报了,但补交增值税少于1元,应交增值税没动,但今天申报3月增值税时,出现了本年累计数不等于上期+上月合计数,这种情况怎么解决?#其他行业#
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前几个月做账时领用原材料后期末余额出现了在贷方怎么办#工业制造#
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