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答疑老师:王苗苗老师
你好,上月的留底税额一般是挂账应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
你好,实际发生的成本是不能改了 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,对不起对不起就是按照变更后的填写就成 查看全部回复
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您好,这种表格是不需要填写的 查看全部回复
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贴膜服务是在国内发生的吗 查看全部回复
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说明当期应该有退货服务发生 查看全部回复
你们不是白酒经销商吗?还是白酒厂家 查看全部回复
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您好,税务没有数据,得按照账上情况据实缴纳 查看全部回复
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答疑老师:小米
手续费没票调增 查看全部回复
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两者是不一样的 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你们是什么企业呢 查看全部回复
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采用的什么会计准则 查看全部回复
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是发一个月的工资吗 查看全部回复
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您好,当时做账是怎么做的呢?发票是需要的吗? 查看全部回复
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对,只有这些流水的话肯定是很奇怪的,正常公司经营你肯定得有收入呀,有支出成本费用,这些才是正常的 查看全部回复
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你好,这种情况计入到福利费更合适 查看全部回复
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可以计入财务费用-利息收入 查看全部回复
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23年收到货款,做了无票收入,当时有申报增值税吗 查看全部回复
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有差异,需要先分析差异是怎么形成的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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