正在加载...物业公司,水电费户头不是物业公司名称,是另外一家门店,收取水费按6元/吨(其中水费也是代收,6元/吨-2.7元/吨=3.3元/吨这个是收入,算垃圾处理费),水费成本价是2.7元/吨,电费收0.9元/度(其中电费也是代收,(0.9元/度-成本价电费0.69元=0.21元/度电费)#其他行业#
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老师,你好,我们公司是总公司老板出资设立的,两个公司不在同一个地区,我们公司法人不是他。现在我们公司答应了政府一个月开票三百多万,但是我们公司没有那么多业务。然后总公司那边就想了一个办法,把原来是总公司的供应商,变成了我们公司的供应商,我们去采购了再卖给总公司,收一点价差,分别也签订了采购合同和销售合同,供应商和总公司在一个地区,所以就直接送货给了总公司,这样我们公司算不算是虚开发票呢?财务负责人会有什么风险呢?谢谢老师#其他行业#
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我们是医药连销公司,门店有刷健E卡销售,健E卡销售100元,交12%12元手续费,手续费12元公司下个月对公支付12元手续费,而且对方开12元手续费专票,专票手续费是下下月开过来,销售款88次月到账,会计分录怎么做账?#其他行业#
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老师您好,我想问一下,公司是做电商的,店铺比较多,每个店铺对应的主体都不一样,其中有一家公司还没办理银行开户,但是客户要求开票,前任会计已经把票开给他了,但是用的是其他主体的账号,这种行为会不会涉及虚开发票啊,有什么风险吗?#商业#
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老师们好,我现在这家企业是一般纳税人,每个月开具的销项发票很少,进项发票很多,以前的会计把每个月的进项发票做账:应交税费—待认证进项税额,当月不报税,在某一个月有销项发票的情况下,把所有的待认证进项税额的发票统一结转成应交税费—应交增值税(进项税额),在统一报税,这样做对吗?现在的期末留底7万多,麻烦各位老师大神给解答一下!谢谢。#房地产#
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老师好,我公司小规模纳税人,截止到7月是赚了钱的,现在我想预提一笔费用,把利润做亏损,等到年底再汇算清缴。但是预提的费用就没有固定项目。以后我所有发生的费用全部冲这边预提的费用可以吗?如果不可以应该怎么处理呢?#商业#
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上月有一笔未开票收入的分录忘记提增值税了,导致申报时按2456.4计算增值税,多交了36.74元增值税,写成了: 借:银行存款 2456.4(公账收到的金额) 贷:主营业务收入 2456.4 要是不想更正申报退税,怎么在下个月调账才能让账跟申报表的增值税和收入一致?#房地产#
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