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老师好 我们出口业务海运费做账是按第一个工作日汇率 发票开来又是另一个汇率(普票 收到票不做账) 支付时又以支付当月第一个工作日汇率做账 每月月底按月底汇率结转损益 这样合适吗#出纳#
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老师帮看看算2月工资税款所属期3月个税算对了吗 都是累计数,累计收入23672.41-累计减除15000-累计社保2077.62,累计租房4500-累计赡养老人4500=2405.21*0.03=72.16#其他行业#
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我银行余额流水是3226.77但是我做了这样的分录 借银行存款 0.01美金 贷财务费用-利息收入0.01 发现银行流水是3226.77,跟余额流水3226.78对不上 是什么问题呀,我看到这个0.01美金的利息起息日是3月1日,哪我应该2月份的时候怎么做凭证呀,但是我改了 借预收账款0.01 贷财务费用利息收入0.01也是对不上余额美金呢,我做的这笔银行流水反而是3226.76对不上余额,哪我应该怎么做这笔凭证呢#其他行业#
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