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答疑老师:杨老师
协商,甲方角度应该按不含税金额??1.01计算含税金额结算 查看全部回复
问答已结束!
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借:银行存款dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 计提工资时可以使用"工资表"或"工资汇总表"作为凭证的附件. 计提工资、社保会计分录 1、计提工资: 借:××费用(管理/销售等) dai:应付职工薪酬--工资 2、计提社保:(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) dai:应付职工薪酬--社保 3、次月发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资 dai:应付职工薪酬--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款 4、上交杜保: 借:应付职工薪酬--社保(企业部分+个人部分) dai:库存现金/银行存款 5、上交个人所得税: 借:应交税费--应交个人所得税dai:银行存款 注意事项:社会保险没办理之前不能计提,"五险一金"计提比例各地不一样.企业按劳动保障部门规定比例缴纳部分,可列入"管理费用". 查看全部回复
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答疑老师:patience
借 管理费用等 dai 其他应付款 查看全部回复
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纳税人符合享受个人所得税优惠政策,但是没有填报,没有享受 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
(1)登陆自然人电子税务局(扣缴端),点击“经营所得”申报界面,点击左侧“预缴纳税申报”,进入预缴纳申报界面,准确、如实填报经营情况。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
同学,你想咨询什么问题呢? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
D中途撤,那把d剩余的资产在其他三个人进行分配即可 查看全部回复
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计提年终奖的分录,借 管理费用等-年终奖 dai 应付职工薪酬-年终奖 查看全部回复
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公司是工业企业么,如果经营范围没有销售原材料,出售时,计入其他业务成本 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
资产负债表可以直接根据科目余额表填列的 查看全部回复
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数电发票不盖销售方的专用章可以入账?可以的 查看全部回复
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dai方是已经结转,如果没有留抵额的话,就是已经抵扣了 查看全部回复
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23年的账年结了么,能反结账回去么 查看全部回复
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24年发的年终奖能计入23年吗?看实际年终奖的支出是属于哪一年 查看全部回复
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借 原材料 固定资产 dai 实收资本 查看全部回复
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那有送货单么 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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什么农产品,公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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你是说免什么税款呢? 查看全部回复
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