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请问老师,今天(1月7日)发现前两天做的12月应收帐款的坏账计提少记了8万元,但是12月已经结完账了,这该怎么弥补呀,而且涉及跨年,这个错误怎么修正呢,拜托各位老师帮忙解答一下!#商业#
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有一个 问题 我们单位 应付账款-正嘉 贷方还有 3586的余额 (如图一)我们想用乍浦的2台空调折余价值抵扣这个钱 我们先把这个空调固定资产清理了 (如图二)摘要 写为乍浦2台空调转入清理 ,我们想用这个 固定资产清理调节应付账款(如图三)这个图三应该怎么写摘要#房地产#
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小规模公司需要注销,账面上现有“实收资本”“资本公积”“利润分配-未分配利润”三个科目有余额, 账面亏损,还需要做哪些账务处理和调整?(没有盈余公积,没有银行存款,没有现金)#服务业#
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