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答疑老师:王苗苗老师
如果有的话建议填报 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李可可
什么的餐费 查看全部回复
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那我算工资的时候 也要把个人承担的社保够公积金算税前扣除是吗,是的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
开土地使用权 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,这么做现金 借应交税费应交增值税 dai营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好:需要满足一定的条件。 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,可以计入职工福利费,体检费没有发放给员工,由单位统一支付,不用交个税 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
小型微利企业看的是整年的 查看全部回复
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你好同学,原则上还要计入今年 查看全部回复
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你好同学,是不是没有销项造成的 查看全部回复
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是的,分期确认收入 查看全部回复
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您好,正常送人需要代扣代缴个税的 查看全部回复
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系统问题,得等等看后面应该就好了 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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是否要同步工商信息一致?需要 查看全部回复
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对企业集团内单位(含企业集团)之间的资金无偿借dai行为,免征增值税。 查看全部回复
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答疑老师:李凤
登录新电子税务局后,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【财产和行为税申报】—【财产和行为税税源采集及合并申报】功能菜单。纳税人可通过点击【新增税种】卡片—勾选申报税种“印花税”后点击【确定】—将鼠标移动至印花税卡片上点击【税源采集】或点击【填表式申报】进入税源采集页面。 查看全部回复
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给外聘老师结算培训费是需要申报个税的 查看全部回复
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在填写附表一时,即征即退相关税额和金额的填写方法如下: - 销售额的填写:应将正数发票的销售额与负数发票的销售额相减,按实际的销售净额填写。例如,正数发票销售额为10万元,负数发票销售额为2万元,则在附表一即征即退相应栏次填写8万元. - 税额的填写:同样将正数发票对应的税额减去负数发票对应的税额,以两者相减后的实际税额填写。如正数发票税额为1.3万元,负数发票税额为0.26万元,那么附表一中即征即退的税额应填1.04万元 。 查看全部回复
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意思是员工部分少扣除了,是吗 查看全部回复
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公众号:会计宝
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