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答疑老师:税务师晓雨
如果你是真实亏损的,就没有事 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:大宁老师
可以,建议把二季度的财务报表更正申报下 查看全部回复
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你把资产负债表拿出来看看就都懂了 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
账借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
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十月份征期还没到,所以清卡失败了 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
第三季度 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
增值税可以先根据开票情况申报,企业所得税查账征收的话,需要根据利润申报 查看全部回复
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工资薪金,社保费用,工会经费等 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
赠送,所得税上视同销售,年底汇算清缴的时候填写报表就可以 查看全部回复
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你不是申报过了吗 查看全部回复
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提示你申报过了,如果你没有申报,那么重新登录试试 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
没问题,这个是可以享受的 查看全部回复
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根据《中华人民共和国税收征收管理法》的有关规定,对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企业做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
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一般税局都是让更正申报的,你也可以问问税局是否允许按照你说的报 查看全部回复
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企业税负指的企业所得税,增值税税负 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是什么原因想要多缴税? 查看全部回复
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是的, 前提是符合小微企业才行 查看全部回复
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同学,多申报0.01这个是*25%的数额,你要用着0.01/25% 查看全部回复
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预缴企业所得税按照(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率(符合小型微利企业按照优惠后的算)-预缴的企业所得税 如果有固定资产一次性税前扣除或其他情形的,需要单独考虑 查看全部回复
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对的同学 查看全部回复
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公众号:会计宝
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