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答疑老师:patience
收到款项 借银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
先dai记应付职工薪酬,发放时冲销即可 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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借 银行存款 dai应交税费-应交增值税进项税转出 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
为了查帐及时方便,还是按日录 查看全部回复
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答疑老师:高老师
借管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai银行存款等 查看全部回复
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如果是真实的业务,借 制造费用 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
应交税费-应交增值税-减免税额 查看全部回复
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邮寄费 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
亲,公司报销的话按照工资报销 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以取得发票复印件+水电费分割单吗? 查看全部回复
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1、收到发票时,一次性支付租金,会计分录为:借:待摊费用--租金 dai:银行存款 2、然后月底将房租从待摊费用中转出:借:管理费用 dai:待摊费用 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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嗯嗯,是的 查看全部回复
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都可以的亲 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是本公司职员工资还是其他单位的人员工资? 查看全部回复
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计入 营业外支出 查看全部回复
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可以,借应交税费-应交增值税进项 借管理费用/成本 负数 查看全部回复
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严格来说,应该给员工缴纳社保 查看全部回复
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公众号:会计宝
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