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答疑老师:大宁老师
因为没有说明菜谱实际是否已到货,也不知道你们是什么单位,所以以下回答仅供参考 12日 借:预付账款1500 dai:银行存款1500 18日 借:预付账款 1590 dai:银行存款1590 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:易老师
不入固定资产 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
收到发票了吗 查看全部回复
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答疑老师:小小
如果总体金额高,可以做摊销 查看全部回复
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可以计入长期待摊费用中 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
内账就是按照真实业务处理,能明细反映企业真实的经营收入和支出 查看全部回复
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答疑老师:Yan
第3笔不对,结转未交增值税时 应 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
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收到社保打到公司款时候借银行存款dai其他应付款生育津贴某人。支付职工时候借其他应付款生育津贴某人dai银行存款 查看全部回复
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内账根据自己企业的真实情况去记,不会对公司有影响 查看全部回复
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对方开发票吗 查看全部回复
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答疑老师:高老师
一次性折旧是税法规定,做帐需要按会计准则,帐务按固定资产清理 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
你们是收票人吗? 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
可以呀,没说一定认证完 查看全部回复
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可以记入管理费用——软件服务费 查看全部回复
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如果符合抵扣条件的话 借:某某费用 应交税费~应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
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抵扣的那个是进项票嘛? 查看全部回复
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有开发票吗? 查看全部回复
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嗯嗯,对的 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
还有凭证可以录入的吗 查看全部回复
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冲销收入, 查看全部回复
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公众号:会计宝
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