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答疑老师:大宁老师
计提时:例如为管理人员1月份工资 借:管理费用 5500 dai:应付职工薪酬5500 发放工资时: 借:应付职工薪酬5515 dai:银行存款5500 应交税费-应交个人所得税15 缴纳个税时: 借:应交税费-应交个人所得税15 dai:银行存款 15 结转承担的员工个税 借:营业外支出 15 dai:应付职工薪酬15 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:易老师
没啥太大问题,票还是赶快开,如果暂时不要,你可以先确认未开票收入,后期开票了红冲未开票收入,实际工作中出现这样的情况还是挺多的 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
去掉2 查看全部回复
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答疑老师:Yan
按公司管理需求可以单独设账,如果是外账而且以同一公司经营,申报税时需要合并申报,财务报表需要合并 查看全部回复
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能说下具体的业务吗 查看全部回复
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答疑老师:小小
申报增值税的时候填附表二的进项转出 查看全部回复
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收贴现息冲减财务费用,但企业之间不可以经营贴现业务,存在法律风险 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
收到股东投资款,为什么要挂其他应收款,是实缴的吗 查看全部回复
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没太明天,是一直不支付还是暂时没支付 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
差得多吗 查看全部回复
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没有模版,是啥附件需要表格,可以直接百度有表格的 查看全部回复
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你说的是那笔收不回来的发票,已经在去年汇算清缴的时候调增了,是不是?现在想问怎么调整账务? 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
营业外收入 查看全部回复
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个税也报错了吗 查看全部回复
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你公司去投资另外一个公司就可以 查看全部回复
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都没建过账,那肯定要重新建,根据公司什么时候成立开始建 查看全部回复
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是加工费100吗没搞明白 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你是受托方,收取的是加工费。料是委托方的,只需登记备案,不需做帐。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这个可以暂时记入预收账款,等开发票的时候再确认收入 查看全部回复
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营业外支出 查看全部回复
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公众号:会计宝
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