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答疑老师:安叔老师
外账不记,收多少钱开多少发票。 内帐收到这税点的钱可以计入其他业务收入 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:清岚
您好,根据您提供的数据,进货的成本是一个5快,如果您要期末结转销售成本分录味,借主营业务成本5dai库存商品5这个是一条的分录,一般成本结转是月末做一笔总分录哈比如您这个月共销售了100条,那么就是用100*5 查看全部回复
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答疑老师:高老师
每月月末做 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这个没扣就没必要计提了 查看全部回复
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红冲8月那份分录 查看全部回复
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答疑老师:若鱼老师
公司工会发福利一般走工会账,借:职工福利费,dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
发工资应用公司账户转员工个人 查看全部回复
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答疑老师:橘子
实际入库了100, 查看全部回复
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只要是同一样东西就能开 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
计入固定资产,按使用年限折旧。 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
补起就行了 查看全部回复
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答疑老师:Summer
软件能反结账吗?最好是反结帐,反审核之后,删除成本和损益的凭证,重新先结成本,最后结转损益,防止出错。 查看全部回复
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最好是找发票,比如餐费,油票,车票之类的,按照发票做账,比如出差补贴可以直接付的,不用找发票,直接进费用即可。 查看全部回复
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工资与社保都放到一个公司 查看全部回复
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借其他应收款 dai主营业务收入应交税费应交增值税 查看全部回复
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这个最好是看下应该入成本或者费用的金额,最好是分下,要是实在分不开,看下产品成本够了吗?不够的话入成本,或者部分入成本,部分入费用。最好是结合实际,自己能自圆其说即可,比如工艺改进之类的。 查看全部回复
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对,肯定需要核算清楚 查看全部回复
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借应交税费应交增值税销项税额 应交税费未交增值税 dai应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
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套期工具”借方/dai方科目余额分别在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/金融负债”(或衍生金融资产、衍生金融负债)项目中列示; 归属于存货的“被套期项目”科目余额减去“存货跌价准备”后净额在“存货”项目中列示; 归属于确定承诺的“被套期项目”科目余额在“其他流动资产(其他非流动资产)/其他流动负债(其他非流动负债)”项目中列示。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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