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答疑老师:Annina老师
可以做费用 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李伟老师
系统怎么操作请联系厂家客服 查看全部回复
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可以不计提 查看全部回复
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收到租金,借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
总成本没变,就是你花的钱1.51*6000元 查看全部回复
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dai方是其他应付款-老板娘 查看全部回复
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点击继续就行 查看全部回复
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请描述一下具体是什么业务 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税销项税额382408.12 应交税费应交增值税进项税额转出209026.75 应交税费-未交增值税167285.21dai:应交税费应交增值税进项税额758710.08 查看全部回复
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退回来,借其他货币资金一微信,dai管理费用 查看全部回复
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记到销售费用里面 查看全部回复
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领导送出的红包记入到管理费用-宣传费 但是没有发票需要纳税调整 查看全部回复
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金额大吗? 查看全部回复
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你们一共回款是9116,公司一共收到9116就可以。你垫付多少钱,你最后收回多少钱就可以 查看全部回复
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不知道的,打银行客服去问一下 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,管理费用 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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答疑老师:归老师
租的车 还是单位的车? 招待客户还是自用 查看全部回复
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这个建议具体联系协会 查看全部回复
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公众号:会计宝
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