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答疑老师:高老师
您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 固定资产清理70000 查看全部回复
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可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
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这么操作是没有问题的 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
您好 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
做开办费 查看全部回复
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没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
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这个0.05元直接计入营业外收入就行 查看全部回复
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你先问清楚退到了哪里 查看全部回复
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为什么没全部计提呢? 查看全部回复
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你好,这个入账有点不合适吧 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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这个不能当做工服的 查看全部回复
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差额做财务费用 查看全部回复
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这种如果成本大部分是工资的话,可以把工资做到成本里面 查看全部回复
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做福利费限额扣除 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
你2月份的账是结账了还是你想说不做2月的账? 查看全部回复
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员工休产假期间计提工资以及发放工资吗? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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