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答疑老师:归老师
那你应该是小规模纳税人吧 不交曾氏税没什么 但是要申报。小规模纳税人月收入不超10万的免征增值税 查看全部回复
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这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
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真实合理的可以 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
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这个按照您的利润表填写就行,资产总额按照资产负债表填 查看全部回复
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您好,购货和销货的时候都需要缴纳印花税的。 查看全部回复
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这个进项税额转出的数字和您用上账上的数字对不上吗? 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
你说的是哪个数呢 查看全部回复
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答疑老师:高老师
公司所在地缴纳的企业所得税汇算时要扣除预缴税款的 查看全部回复
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跟专管员联系下可以修改 查看全部回复
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如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
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您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
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商品按货物销售 附带安装的按建筑安装劳务开票 查看全部回复
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您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
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您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
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1.如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据; 2.如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据; 3.如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据. 查看全部回复
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您好,如果这2000元是销售取得的收入,申报的时候按照无票收入申报。 查看全部回复
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是的,找管理员核定税费种后开具 查看全部回复
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您好,你们是什么行业,不签合同吗 查看全部回复
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公众号:会计宝
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