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企业所得所得税季报 已计入成本费用的职工薪酬---取1-3月应付职工薪酬贷方数(工资+五险个人和单位+福利费+个税),但1月计提工资2月发放。按此类推,实际取的数字是2-4月工资数,对吗? 实际支付给职工的应付职工薪酬--取1-3月应付工资合计(包含个人工资+个人保险+个税),数字与个税是相同的,但是这个实际是12-2月的工资数呀,这样已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬的数据取数的范围都不同,还有什么可比性呀? 那么年报的职工薪酬表,账载金额和实际金额和税收金额是不是也有上述问题。#商业#
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之前年度亏损。所以一直没有企业所得税,我这边是小规模纳税人,三个月一报,所以我现在做账发现一月份有交企业所得税,我记得企业所得税可以弥补以前年度亏损。但是我这边已经扣款了,我需要怎么做?#其他行业#
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我是小规模纳税人确认收入511411.94,申报增值税5114.06,没有达到免征所以缴税,但是但是我申报企业所得税的时候营业外收入告诉我还有这,我的营业外收入是填0吗?#服务业#
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25年12月多记了2000元营业外收入,缴了企业所得税,现在发现错误,还没有做25年汇算清缴,如果做汇算清缴有调增项应该还有补缴企业所得税,请问修改25年12月的账务处理,需要更正25年第四季度的企业所得税预缴表吗?还是只需要汇算清缴写对了就行了?#商业#
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资产负债表,利润表更正6月-9月-12月已经更正好了#其他行业#
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