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答疑老师:许老师
尽量取得专票抵扣进项税额 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李伟老师
填好之后,直接开具,你们有电子签章的话会自动形成签章 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
要,以不含税价计算增值税 查看全部回复
答疑老师:木言
按开票软件上的金额申报 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
取消重复提交的 查看全部回复
答疑老师:Yan
一般纳税人取得专票如用于简易征收 免增增值税,集体福利和个人消费的,取得属于虚开的,还有餐饮,dai款,居民日常服务,娱乐的不得抵扣 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
计入营业外支出,不需要开具发票,可以的 查看全部回复
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就是你们加工的发票 查看全部回复
答疑老师:清岚
税点你们怎么谈得 查看全部回复
在申报时候扣掉这部分已经开票部分金额 查看全部回复
答疑老师:甘老师
按你的描述,这个票还是可以正常使用,正常认证抵扣的 查看全部回复
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答疑老师:patience
税负率=增值税/不含税收入 增值税=销项-进项-上期留抵 算出来进项税额 查看全部回复
答疑老师:刘老师
自动生成本期进销项税额,进项大于销项即为留底 查看全部回复
答疑老师:小黑
不申报意思是你未按照税局规定申报期限申报 查看全部回复
本季度申报本季度的开票金额 查看全部回复
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答疑老师:易老师
目前湖北这里我有这么处理过没风险,以前福建工作这样处理不行,税务管理员要你写说明情况 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
可以,但最后提前弄,以防止明天会发生其他事件 查看全部回复
可以抵扣所得税 查看全部回复
已经申报了更正 查看全部回复
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答疑老师:高老师
可以 查看全部回复
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