正在加载...我这边从21年12月到22年7月计提其他应收款社保个人部分在借方,应付职工薪酬在贷方,现在两个科目都有余额账不平要怎么更正。但是我应付职工薪酬贷方余额是17000,其他应收款社保个人部分借余额是17800,这种情况#其他行业#
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广发和交行都是公司的对公户 广发转私户A 有五百万 2021时候广发注销了 后续私户A一直再往基本户交行还钱大概二百 我想问下这种情况还有必要继续私户A还基本交行吗? 有什么风险吗#其他行业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师公司章程在哪里打印呀#其他行业#
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我现在遇到一个难题。以前会计做账的时候 把21年取得的260万发票(259张1月取得,金额250万)直接记作20年12月成本了,公司在21年2月由小规模升级为一般纳税人。现在税务局提示:21年佣金支出未足额申报 这种情况应该怎么处理呢?公司会面临什么#其他行业#
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公司买了房子,需要交什么税?怎么计算呢?谢谢老师#其他行业#
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比如1000块钱专票和1000块钱普票,是不是专票可以抵扣所得税,也可以抵扣增值税,就是884.96✖️25% 然后884.96再抵扣增值税,普票只能1000×25%?#商业#
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