正在加载...23年12月开具蓝色发票100万元,暂估相应业务成本90万,24年1月相应业务暂停,故而开具红色发票,暂估成本相应红冲,账目费用通过以前年底损益调整科目相应调整,收入做相应负数分录,导致利润表利润为负数,请问能否调整为正,能的话如何调整#其他行业#
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我公司购入棕榈液油9%的增值税专票用于生产加工13%产品,我错误的把棕榈油,当做农产品,进行了领用环节抵扣了1个点的进项税,做了有两个月,请问懂这方面的大神解答下,我现在应该怎么做呢?#工业制造#
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老师,我们是卖酒的经销商公司,我们购进酒的时候,是买10赠1,卖的时候也是买10送1,想问一下这种赠品酒的会计和税法处理? 我的理解是,这种赠品酒不是无偿赠送,是买赠,所以不应该按视同销售来做。税法会计我都按照折扣来做了,没差异这样对吗? 比如购进这11件商品付了100块,销售出去这11件商品收了200元。确认收入按11件200算销项税,购进时按11件100算的进项税,这样做是对的吧,税法上也不需要调整是吗?#商业#
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