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答疑老师:夏老师
还是调整到其它应付款 查看全部回复
问答已结束!
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借管理费用一物业费dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
付的说明你是预收款,做预收账款 查看全部回复
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在,一般来讲属于间接费用 查看全部回复
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可以正的做一笔,负的做一笔 查看全部回复
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答疑老师:高老师
执行什么会计制度? 查看全部回复
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答疑老师:小小
当时有做加计吗 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
50万的项目资金,是调过来的款项,还是项目的收入款? 查看全部回复
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应该计入到“收到其他与经营活动有关的现金” 查看全部回复
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20万股权款是转了多少股权出去? 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
把暂估的分录红字冲销后按实际金额再做账 查看全部回复
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账面应该挂账,但是是有涉税风险的哈 查看全部回复
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有图吗 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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这个一般时当地的阳光管理平台,主要是做政府项目用的 查看全部回复
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那就是往来借款呀,需要还款的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
对的,相当于员工垫支,然后凭发票报销 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你是说退税吗?还是要交税? 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,企业产生无票收入时,应该借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额,并且是需要按照要求缴纳增值税的。产生无票收入后账务处理和纳税申报基本上是和开票的收入处理和报税是一样的,没有什么差别,所以在日常工作中产生无票收入时需正常的纳税申报。 查看全部回复
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差额计入营业外收入 查看全部回复
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公众号:会计宝
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