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答疑老师:Annina老师
借银行存款,dai营业外收入 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:venus老师
你好,同学。 之前的经济业务没有入账,可以补录,不影响决算,你是通过以前年度盈余调整进行补录处理的。 查看全部回复
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借库存商品,赠送的,视同销售,借销售费用,dai库存商品,应交税费一应交增值税销项税 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
应该是固定资产吧 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
原分录怎么做的? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
按照期限分摊至每月的费用 查看全部回复
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不能,要按月份来。 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
工程款建议入固定资产 查看全部回复
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先不确认收入也不结转成本 查看全部回复
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可以反结帐 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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税务规定10年 查看全部回复
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借银行存款,dai应交税费-应交增值税 查看全部回复
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应付账款挂账 查看全部回复
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借开办费,dai银行存款 查看全部回复
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借管理费用,dai应付工资,借应付工资,dai银行存款 查看全部回复
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借低值易耗品,dai应付账款 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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补计提 查看全部回复
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答疑老师:张老师
1-10按照正常的工资计费用,计提工资就可以了,支付也是正常的核算,11月的收到的政府补助时确认:递延收益,针对1-10月份的补助:借:递延收益 dai:管理费用等,针对以后期间的在每个月平均分摊剩下的递延收益就可以了 查看全部回复
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