正在加载...去年对公打款的一个公司,今年突然联系我要开专票发票,还能给他们开吗?#其他行业#
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您好,我单位是小规模纳税人,25年我单位每月向厂家采购货物并已销售出去,采购成本是1000元每件,全年共计采购270件,厂家承诺我们返利,每套返利300元,共计返81000元,厂家开具了红字发票,这81000元按1000元的采购价这算成81 套货物,厂家按我们每月的订单量相应发给我们也开具了篮字发票,请问我在收到货物的时候应该怎么进项账务处理,小销售返利货物结转成本的时候应该如何结转#商业#
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你好,老师,23年有笔分录,借应收50贷主营业务收入45,应交销项税5,后来说这50的应收回来不了只能回来47,剩余的3我记到现金折扣了,是这样做分录的。借财务费用3银存47,贷应收50。现在又说这3可以收回,我现在做分录,借应收3贷以前年度损益3借以前年度损益3贷利润分配未分配3。对吗#其他行业#
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已付款未到票的劳务费怎么入成本 #其他行业#
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你好 请问专业技术服务业的成本有哪些#服务业#
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老师您好,我有笔账务,收到了上游的货物和进项发票,领导让我做到库存商品科目,这批货物暂时不卖,我就把进项税做到了其他应收款-暂估进项税科目,等货物卖出时再转到应交税费科目用于抵扣。领导说我做的不对,应该直接做应交税费进项税。但是我不理解,为什么不能等卖货的时候再做,一定要先抵扣进去。#工业制造#
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