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答疑老师:孙老师
借:相关科目 dai:应交税费-应交增值税(进项税转出) 缴税时 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
从公司缴了物业费,物业费有取得发票吗 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
12月份的税,12月份计提, 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
使用员工的车辆,报销油费给员工的话,没有上限的规定 查看全部回复
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您好,具体针对什么业务 查看全部回复
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要分具体情况的,若劳务提供方与企业不存在雇佣关系,属于独立提供劳务(如临时性、项目性工作,无需接受企业日常管理),则劳务费应通过“应付劳务费”科目核算,与工资分开计提。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,这个没有先后顺序都是可以的 查看全部回复
您好,如果需要缴税 您需要在当年度提前算好计提的,至于是退税 是多缴税了 也不涉及说计提的了。 查看全部回复
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答疑老师:patience
车间的老板用品是指什么 查看全部回复
两年的dai款属于长期借款 查看全部回复
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您好,具体什么问题 查看全部回复
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您好,发票开在二月,那么销项税额就在二月了就成。 查看全部回复
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您好,借其他货币资金 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税额 查看全部回复
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你好,具体是怎么少的呢 查看全部回复
代客户收到赔偿款,借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
正常入帐,如果客户不开票,就做未开票收入入帐即可 查看全部回复
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借 应收账款126480 dai 主营业务收入 126480,借 银行存款 124480 dai应收账款124480 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
我们单位买桶装水,开不出来发票,只有收据,公司真实的支出,可以正常入账的。 查看全部回复
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您好,说明做账做错了 需要在账里把其他应收款 调整到其他应付款里面 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
同学你好,是遇到什么问题了吗 查看全部回复
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