正在加载...发现4月把分录写错了,可以直接结转回去改吗,原本把库存商品做成了固定资产,所以就做了个调整,原本就是借库存商品,贷固定资产的,结果分录上面是借固定资产的负数,借库存商品了,请问现在怎么办呢,谢谢#建筑工程#
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土地使用权计入无形资产在建设厂房期间将摊销计入了在建工程,现在转固如果将摊销摊如建筑物,将会造成建筑物原值虚增,从而导致与我缴房产税的房产原价不符,我是否存在税收风险#建筑工程#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
请问教育局收到财政局拨付给下属学校的公用经费,那教育局该如何做账?#其他行业#
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我司是一般纳税人 执行的是小企业会计准则 然后要给一个公司开票 她可以收普票 然后要开的金额是200w 我司先开了50w的普票 普票发票用完了 所以打算剩下的用专票开 请问这样可以的吧 每张发票税率事项都一样的 只是因为发票限额小 所以要开好多张 所以我开一部分普票和专票是可以的吗 对方会退吗 我司缴纳增值税有影响吗 都是专票普票都要缴纳对吗#其他行业#
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比如不是主营业务收入的 但也是收入 走其他业务收入 还是走营业外收入呢#工业制造#
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请问3月先给客户开票的,后面发生了部分变动,减少材料或减少安装了,中间有400的差价,相当于开票比回款多了400,请问这个差价怎么做账呢,因为也不会让对方退回重开了,谢谢#建筑工程#
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