正在加载...上年度计提了一笔工资分录是借成本贷工资,然后这个月回来一些工程票,这些工程票正好是这笔工资,让把上年度的工资红冲,以前年度转入未分配,然后再把这些工程计入成本,这个怎么做分录#服务业#
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节日发放礼物福利是不是 1、借库存商品-非货币性福利,应交税费-应交增值税(进项税额);贷实收资本-非货币性福利 2、应付职工薪酬-非货币性福利,贷库存商品-非货币性福利#商业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
我公司是广告传媒公司。给客户做了个广告代理金额是38700元,客户用商品粽子抵顶货款38700元,并开具粽子发票。粽子已经卖出但是未开销售发票。现在需要怎样账务处理能合理避税?谢谢#服务业#
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增值税留底退税的分录怎么做?#其他行业#
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18年19年帐做的很乱,科目乱挂,也没有明细科目,2020年建账直接沿用19年的期末数作为建账期初数,现在就是有很多问题,比如各个科目都有余额,实际上是没有余额了,比如有的材料商还差我们发票,账上显示没有差,现在材料商把票开过来了,不知道怎么平账,想问下,接手这样的账务要怎么做能把帐调平调顺呢?#建筑工程#
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