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答疑老师:甘老师
负数做分录 dai:合同负债(负数) dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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劳务发票? 查看全部回复
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所谓的入口计量和出口计量,是不是字面意思:你们和业主的合同还没开始,是这样吧 查看全部回复
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答疑老师:许老师
摊余价值=周转房原值-已经计提的周转房摊销 查看全部回复
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不是累计数。当期应计提的存货跌价准备=(存货成本-可变现净值)-存货跌价准备已有dai方余额 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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属于公司真实发生的业务就可以 查看全部回复
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答疑老师:高老师
分红需要交个税 查看全部回复
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差额是提现手续费? 查看全部回复
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答疑老师:席俊义
可以的,用记账联复印件 查看全部回复
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消防成本一般是材料+人工 查看全部回复
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答复: ①问:我七月开完红字信息表后,七月当月就做账吗(进项税额转出)——借:库存商品(负数),dai:应交税费—进项税额(进项税额转出)(负数),dai:预付账款(负数) 这个处理正确 ②问:等到八月申报期申报7月份增值税时,我再填列这部分的进项税额转出是吗。 是的 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗? 对 查看全部回复
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为员工支付的宿舍租赁费属于福利费 查看全部回复
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公司解散了,公司的固定资产由清算组进行处理,一般是拍卖、变卖变现后,用于清偿公司的债务。 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:库存商品 金额等于销售数量*单位药品购进成本 查看全部回复
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答疑老师:木言
把私人账户的钱转到公户,账上处理成刚实现销售,这样就补上了 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
什么意思,你是是说成本700.进项300吗 查看全部回复
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资产负债表与利润表之间符合这个勾稽关系,说明是正确的 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润 查看全部回复
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答疑老师:patience
工程物资,在建工程 查看全部回复
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返回到公账上了,税点开错的建议重开 查看全部回复
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公众号:会计宝
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