登录/注册
答疑老师:甘老师
稍等 查看全部回复
问答已结束!
浏览:7545 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师
你这不是上面有余额吗,dai方余额就是你欠的 查看全部回复
浏览:5181 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
计提6月的工资时 借管理费用 dai应付职工薪酬 -工资 6月缴纳社保时,公司承担部分先计提 借管理费用-社保 dai应付职工薪酬 -社保 借应付职工薪酬 -社保 其他应收款-个人社保 dai银行存款 下月发工资时 借应付职工薪酬 -工资 dai 其他应收款-个人社保 银行存款 查看全部回复
浏览:4719 0赞 0评论 收藏
答疑老师:孙老师
“待认证进项税额”为应交税费二级科目 查看全部回复
浏览:3897 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小妮老师
金额大不大? 查看全部回复
浏览:4764 0赞 0评论 收藏
你好同学,你的问题太多了,平台规定单个问题单个回答,我把前两个给你回答了 查看全部回复
浏览:7501 0赞 1评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
浏览:5826 0赞 0评论 收藏
这50万是用于后期购入设备的? 查看全部回复
浏览:10109 0赞 0评论 收藏
答疑老师:清岚
管理费用或者销售费用 查看全部回复
浏览:11965 0赞 1评论 收藏
支付退回的凭证你这边要做跟原分录一样的,只不过金额是负数 查看全部回复
浏览:5031 0赞 0评论 收藏
借:业务活动费用/单位管理费用/经营费用等 dai:固定资产累计折旧 查看全部回复
浏览:3940 0赞 0评论 收藏
答疑老师:andy老师
金额大吗? 查看全部回复
浏览:4494 0赞 0评论 收藏
收到折让红字发票 借:库存商品(负数) 应交税费-应交增值税-进项税额(负数) dai:应付账款(负数) 同时对应调整已结转的成本 借:主营业务成本(负数) dai:库存商品(负数) 查看全部回复
浏览:5205 0赞 0评论 收藏
请问你们是属于查账征收吗 查看全部回复
浏览:18990 0赞 0评论 收藏
一般情况下分摊的方式要一致 查看全部回复
浏览:6543 0赞 0评论 收藏
往来账内账外账都涉及 查看全部回复
浏览:6403 0赞 1评论 收藏
这一块钱是现金还是银行账户里的款 查看全部回复
浏览:4733 0赞 0评论 收藏
收到银行利息 借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
浏览:4611 0赞 0评论 收藏
车在谁的名下? 查看全部回复
浏览:9689 0赞 0评论 收藏
车间的支出,如果不是生产商品的直接支出,可以统一先计入制造费用 查看全部回复
浏览:4117 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载