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答疑老师:wam
就是期末将应交增值税的金额结转到未交增值税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:孙老师
6月,借 管理费用 dai 其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你这是计提还是发放 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
财务费用-利息收入 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 非常好。 查看全部回复
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现金流量表上月的期末现金及现金等价物余额和这个月期初现金及现金等价物余额不相同 答:不一样是正常的 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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同学你好,借在建工程 dai应付利息 查看全部回复
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可以的,亲 查看全部回复
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同学你好 是少记了还是多记了,涉及税不 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
员工的劳动合同是和谁签的? 查看全部回复
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是哪边的会计分录? 查看全部回复
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确认递延所得税资产或递延所得税负债时,一定是看未来,导致未来少交税的确认递延所得税资产,导致未来多交税的确认递延所得税负债。 查看全部回复
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亲,你好 经批准后 借应付账款 dai营业外收入 查看全部回复
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同学你好,需要结转,与是否开发票没有关系 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
可以,在我要办税,开具发票,复制发票开具 查看全部回复
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同学你好,这里边要求是我们要求法人给我们开利息发票。 如果不能实现,我们的这部分利息是不能税前扣除的。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
这个联系专管员处理 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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1.结转损益到本年利润 借:本年利润 主营业务收入 营业外收入 投资收益等 dai:主营业务成本 管理费用 财务费用等 2.结转本年利润至未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:本年利润 查看全部回复
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公众号:会计宝
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