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答疑老师:王苗苗老师
平时餐饮部领用的杀虫剂,苍蝇拍的这种一般记到费用 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
证劵公司开具的是什么发票呢 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好同学,什么类型的专项应付款 查看全部回复
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销售费用-其他 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
这些是你们自己计算的,你们不是有内涵报酬率,直接把吧你们的租金折现 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
派遣人员的人工费分录 计提 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 发放 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 差旅费计入管理费用差旅费 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
支付 借:其他应收款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:其他应收款 查看全部回复
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你好同学,分录正确的 查看全部回复
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原分录红字即可,或者相反分录即可 查看全部回复
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答疑老师:patience
是调整什么,账务处理么 查看全部回复
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有发票吗? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
会计上可以通过应付职工薪酬核算,但是因为是支付给劳务公司,劳务公司给你开票,税法上需要按照劳务费税前扣除,不是按工资薪金扣除 查看全部回复
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你是付款方 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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表内是指在90天以内的正常欠息 查看全部回复
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资产可以盘点 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
一般是根据材料采购发票登录记账凭证,如果材料先到发票未到,凭证可以做暂估入库处理,等发票到了以后再红冲原先的暂估凭证,重新做张正确的材料采购凭证,购销存模块是根据实物走的,仓库实际收到这个货就要根据进货单和仓库开的入库单做入库处理 查看全部回复
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你好,主要是看固定资产发票上面的开票时间,一般就是购入固定资产的次月开始计提折旧,如果你的固定资产发票正好是二月开的,但是当时没有取得发票,三月可以按照暂估的金额计提折旧,实际取得发票后再按照正确的金额后续进行调整折旧即可。 查看全部回复
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你好同学,首先区分一下税种 查看全部回复
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公众号:会计宝
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