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答疑老师:杨老师
具体情况能说一下吗? 查看全部回复
问答已结束!
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需要入库的,补一下入库单 借:工程物资 dai:应付账款 查看全部回复
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借:工程施工/主营业务成本 dai:应付账款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:patience
是什么时候支付的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
借 生产成本-间接费用 查看全部回复
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可以不符原始凭证,备注栏备注清楚就可以了 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
管理费用如果红冲要记在借方,营业收入借方红字,也无需记在dai方 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
可以 查看全部回复
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正常入账就可以 查看全部回复
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主要需要核算好工会经费就可以 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
对的 查看全部回复
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为什么会产生这个费用,是要建造固定资产么 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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个税退回手续费理论上是奖励办税人员的,如果你们公司要给办税人员的话就借:银行存款 dai:其他应付款 如果不给的话借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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股东出差的餐费可以计入差旅费 查看全部回复
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你说的是哪个公司的账务处理 查看全部回复
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冲财务费用就可以 查看全部回复
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答疑老师:wam
如果在抢救时确认不能收回的,就按照发生的人工成本、药品成本转业务活动成本 查看全部回复
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对,应付职工薪酬是负数余额,说明是先发放了,后面月末计提工资就行 查看全部回复
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完整的社保分录是,计提社保,借 管理费用-社保 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保,缴纳时,借 应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 dai 银行存款 查看全部回复
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