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答疑老师:燕子老师
同学你好,这样备注是没有问题的,只要是真实发生的业务,超出经营范围也是一样可以正常开具发票, 查看全部回复
问答已结束!
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计提时: 借:管理费用--社会保险费(单位部分) dai:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 查看全部回复
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答疑老师:高老师
总借款5000,报销3525.24 ,冲2207.58借款,是这样吧 查看全部回复
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借财务费用 dai银行存款 查看全部回复
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人工费发生时借生产成本 dai应付职工薪酬 ,结转时借主营业务成本 dai生产成本 查看全部回复
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金额多少? 查看全部回复
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答疑老师:清岚
前面三个没有问题,最后一笔的金额需要确认下 查看全部回复
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答疑老师:patience
你的意思是7月时候入账,当时还没收到款,你却借:银行存款 dai:主营业务收入。8月才收到款,是么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
收入也没有入账吗? 查看全部回复
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可以不用退回重新转 查看全部回复
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企业纳税年度发生的亏损,准予向以后年度结转,用以后年度的所得弥补,但结转年限最长不得超过五年。 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,免税营业额是指适用免税政策的营业额 查看全部回复
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按照合同和发票的话,进长期待摊费用比较合理 查看全部回复
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如果是出差补贴,可以计入工资薪金交个税 查看全部回复
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别人给你开票开的是什么类目,是个人给你开票还是公司给你开票 查看全部回复
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个税滞纳金计入营业外支出 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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是的,因为到年底了,涉及到年结,而且1月要申季报,次年还有汇算清缴 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
账正常做,只是你们没有发票可认证,这部分成本在汇算调增就行了 查看全部回复
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公众号:会计宝
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