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答疑老师:杨老师
原来是按固定资产在账面核算的吗? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:冰山老师
我回忆一下 查看全部回复
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答疑老师:清岚
你们自己建造吗? 查看全部回复
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你认为你打钩的是对的,你打叉的是错的? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
如果单种产品金额比较大,要分别结转,如果产品金额不大,可以合并结转,具体情况可以及企业的情况去处理 查看全部回复
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分录是对的 查看全部回复
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房产税的缴税义务发生时间为投入使用后次月开使缴纳房产税 查看全部回复
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免费提供吗? 查看全部回复
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答疑老师:wam
这个股权计算?是什么疑问? 查看全部回复
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本期的进项税额如果比销项多,可以延迟认证 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
请问你们是什么行业? 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
1.可以入固定资产,出租做投资性房地产 查看全部回复
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答疑老师:小小
业主是谁 查看全部回复
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从本月的工资中再扣除 查看全部回复
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如果是酒店建设期间购买的可以入酒店建设的在建工程 查看全部回复
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增值税留抵抵欠会计处理: (一)增值税欠税税额大于期末留抵税额,按期末留抵税额红字: 借:应交税金--应交增值税-进项税额, dai:应交税金--未交增值税。 (二)若增值税欠税税额小于期末留抵税额,按增值税欠税税额红字: 借:应交税金--应交增值税-进项税额, dai:应交税金--未交增值税。 查看全部回复
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借:原材料或费用等科目 dai:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费——未交增值税 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
相当月发放工资的分录你做的是借:应付职工薪酬 dai:其他应付款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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