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答疑老师:秦枫老师
7月15号分录 借:未交增值税 100 应交税费-应交所得税 50 dai:银行存款 150 7月18日 将进项税额转入成本费用 借:原材料或者管理费用等 10 dai:应交税费-进项税额转出 10 借:应交税费-进项税额转出 10 dai:应交税费-未交增值税 10 补交这个10 借:应交税费-未交增值税10 dai:银行存款 10 因为税金转到成本费用了 所以你的成本增加了 多交了所得税 你要退回所得税 申请办理免抵退 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
建议是做进去 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
出库单是根据出库情况填写,如果是一般纳税人,进项抵扣了,就是不含税金额 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果你向A借款 借银行存款或现金等 dai其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
未分配利润的期末和期初数据通常是不一致的 查看全部回复
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答疑老师:patience
之前付的款项计入预付账款 借预付账款 dai银行存款。付尾款并收到发票时,借管理费用-办公费 dai预付账款 银行存款 查看全部回复
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期初可以根据现有的资产入账 查看全部回复
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这个可以跟员工沟通一下,下月从工资里补扣,那少扣的部分转到其他应收款,然后下月从工资里扣除时,借应付职工薪酬 dai其他应收款。 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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如果是用现金付的,借其他应付款 dai现金 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
做到周转低值易耗是对的 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
正常业务处理,无票部分不得税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
借:银行存款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
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是以公司的名义买入的么 查看全部回复
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凭证上的研发费金额啊 查看全部回复
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答疑老师:许老师
需要单独分开做的 查看全部回复
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就算对方不需要发票,也是需要确认收入的。 查看全部回复
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是的,报销的时候要分用途 查看全部回复
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办理劳务资质的费用计入管理费用 查看全部回复
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通常来讲财务费用应该放在借方 查看全部回复
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