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答疑老师:王苗苗老师
如果是装饰办公室用的话计入管理费用-办公费 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,借长期股权投资 dai银行存款 查看全部回复
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借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 借银行存款 dai固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 借营业外支出 dai固定资产清理 查看全部回复
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1. 销售商品时(按开票金额确认收入) 借:应收账款 1699 dai:主营业务收入 (按不含税金额计算,假设税率为13%) 应交税费-应交增值税(销项税额) (按实际税额计算) 2. 收到补贴时(补贴冲减成本或计入其他收益,需根据补贴性质判断) 借:银行存款 254.85 dai:主营业务成本 (或“其他收益”“营业外收入”) 254.85 3. 收到公户款项并扣除POS手续费时 借:银行存款 1436.04 借:财务费用-手续费 8.11 dai:应收账款 1444.15 (1699-254.85 查看全部回复
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您好,当月不认证 留作后面的月份认证也是可以的 查看全部回复
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拿到红字,借库存商品 dai主营业务成本 销售出去 借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 结转成本 借主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
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您好,可以的,你们公司购买发肯定是开你们公司抬头发票 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
这笔款收到时借其他应付款-**供应商 返还给供应商时 dai方其他应付款-**供应商 查看全部回复
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您好,这个是谁给谁代销呢? 查看全部回复
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您好,这种多收的一般不体现在票里,都是私下收税点 查看全部回复
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不含税价1000元,专票税率3%,正常应纳税额为:1000×3%=30元。 但题目中说“多收8个点的税点”,这里的“8个点”通常指按不含税价的8%计算,所以多收的金额为:1000×8%=80元。 答案:80元 查看全部回复
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您好,这些费用不需要平摊到入库金额里面 查看全部回复
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您好,你们是代这个客户收的钱对吗? 查看全部回复
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你好,先收到钱记入到预收账款,等月底开票的时候再冲预收账款就成了 查看全部回复
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总额多少呢,如果金额较小可以直接计入管理费用-办公费 查看全部回复
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稍等这就发给你。 查看全部回复
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您好,稍等给您看看 查看全部回复
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销售家电时应收政府补贴款的情况 销售确认收入时: 借:应收账款 - 个人(实收部分) 应收账款 - 政府补贴款(补贴部分金额) dai:主营业务收入 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 收到政府补贴款时: 借:银行存款 dai:应收账款 - 政府补贴款 查看全部回复
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您好是的 查看全部回复
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初始计量构成 - 租赁负债的初始计量金额:即租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值。 ? - 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额:若存在租赁激励,应扣除已享受的租赁激励相关金额。 ? - 承租人发生的初始直接费用:如佣金、手续费等为达成租赁所发生的合理费用。 ? - 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本:属于为生产存货而发生的除外。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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