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答疑老师:哈哈老师
先计提,借所得税费用 dai应交税费应交企业所得税 再缴纳 借应交税费应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
经营所得季度预扣预缴时不可以减除专项附加扣除 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
委托别人代加工产生的费用计入委托加工物资 查看全部回复
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一、承包电厂经营权(3年,年320万,按季支付,支付后开票) 1. 按季支付款项时(每季支付金额=320万/4=80万,其中厂房22.5万=90万/4,设备57.5万=230万/4) 借:预付账款——厂房租金 225000 借:预付账款——设备使用费 575000 dai:银行存款 800000 2. 收到发票并按月摊销时(每月摊销金额:厂房90万/12=75000元,设备230万/12≈191666.67元) 借:制造费用/管理费用——厂房租金 75000 借:制造费用/管理费用——设备使用费 191666.67 dai:预付账款——厂房租金 75000 dai:预付账款——设备使用费 191666.67 二、另一家承包经营权(年300万,按月支付,下月开票) 1. 当月计提费用时(每月费用:厂房150万/12=125000元,设备150万/12=125000元) 借:制造费用/管理费用——厂房租金 125000 借:制造费用/管理费用——设备使用费 125000 dai:应付账款 250000 2. 下月支付款项时 借:应付账款 250000 dai:银行存款 250000 查看全部回复
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需要完税凭证和报销单 查看全部回复
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这种情况偶尔不多的话,可以把费用做到上个月,等到拿到发票冲销上月费用再按照发票做账 查看全部回复
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您好,那不行,你们互相购货 需要相互开票 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
双方认可就可以的 查看全部回复
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公司是承租方吗 查看全部回复
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因为直接调到了利润分配-未分配利润,资产负债表和利润表间的勾稽关系是会对不上,这个是正常的,差额就是调整的金额 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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您好,这批货可以作为成本的 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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您好,你们是二手车商 还是说处理了自己公司使用的车 查看全部回复
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你好,应该这部分里面是他有一部分利息,所以才调整到财务费用里面。 查看全部回复
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您好,费用记入到管理费用就成 查看全部回复
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你好,您说的计入预付账款是什么账呢? 查看全部回复
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计入管理费用-培训费 查看全部回复
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计提工资,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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借 应交税费应交增值税进项转出 dai 应交税费-未交增值税,借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
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