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答疑老师:Annina老师
先完成老会计没有完成的任务,注意往来科目核对,每个月工作上报的重要时点和工作内容,理顺公司业务模式等等 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你们之前收到一个现金,现在客户又给你们打对公户1万,那么你们多收钱了, 原路退回就可以了 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,新手会计可以边工作,边考证,理论和实操一起学习。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
具体什么呢? 查看全部回复
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答疑老师:归老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,如果是亏损的,附表填0保存 查看全部回复
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如果实收资本是认缴的话,还没出资呢就先填0。 查看全部回复
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您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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您好,支付的时候 借预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候根据不同用途借:管理费用/销售费用/成本 dai:预付账款 查看全部回复
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还是给正常的一样,把个人部分计入工资,申报个税,要不然个人部分不能税前扣除 查看全部回复
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您好,超过注册资本的投资额一般是计入到资本公积中的。 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
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您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款-法人 等以后把这一元钱还给法人的时候再做 借:其他应付款-法人 dai:银行存款 查看全部回复
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你这是企业合并么? 查看全部回复
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入账是可以入账 但是不能税前扣除。他的收据只是自己有一套模板自行印制的 和行政单位的收据是两码事 查看全部回复
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利润表的数据按照科目余额表里本年累计发生额填列。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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