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答疑老师:林宝辉
你好,把2024年暂估的会计分录冲销,再按照收到的发票做账就成 在2025年冲销之前暂估的会计分录再按照发票做账就行 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
等于是你们就赚手工费是吗 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,不需要,因为这是三方债务问题,国内只是代付款 查看全部回复
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你好同学, 借:应交税费—企业所得税 dai:其他应付款—老板 查看全部回复
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您好,能返回去修改是最方便的。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你好,把2024年暂估的会计分录冲销,再按照收到的发票做账就成 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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答疑老师:李凤
2025年1月 查看全部回复
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是一般纳税人么 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
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答疑老师:安叔老师
你好,是用于哪里呢 查看全部回复
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借 应交税费-应交企业所得税 dai 以前年度损益调整 ,借 以前年度损益调整 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
月末一般是计提工资、社保、固定资产的折旧。无形资产的摊销、长期待摊的分摊 查看全部回复
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是的,需要专家向公司提供发票 查看全部回复
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今年可以补入账的 查看全部回复
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借长期股权投资 dai银行存款 查看全部回复
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如果2月取得发票的话,款项还没支付,借 相关成本费用 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款。3月1号打款时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
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意思是24年四季度暂估了费用 查看全部回复
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你指的是什么分录 查看全部回复
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如果收款和发票是在同一个会计期间内,借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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公众号:会计宝
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