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答疑老师:哈哈老师
按照未开票收入做账,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
问答已结束!
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当月收款,借银行存款 dai预收账款 次月开票,借预收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
是生成部门还是什么部门 查看全部回复
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答疑老师:COCO老师
正常操作流程, 第一步,先勾选抵扣。对应分录: 借 成本费用 借 进项税额 dai 应付账款/银行存款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
红字分录 借以前年度损益调整20 其他应付款15 dai方应付账款35 借以前年度损益调整20dai利润分配-未分配利润 20 查看全部回复
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您好,做内账不需要价税分离 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
公司规模大么 查看全部回复
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支付的违约金入到营业外支出 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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已付款记到库存成本里 查看全部回复
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反结账至上期后再结转损益 查看全部回复
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您好,借银行存款 dai营业外收入-政府补助 应交税费-应交增值税销项税额 查看全部回复
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是什么发票呢,购买商品么,什么原因需要作废呢 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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嗯,说明账实不符 查看全部回复
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意思是委托加工业务 查看全部回复
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收到保证金先记到其他应付款 查看全部回复
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如果有预估的费用的话,可以先预估入账的 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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您好,你指的是哪里的呢? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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