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答疑老师:李凤
可以补账 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
具体是哪个科目差的呢 查看全部回复
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无法收回来了嘛? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借应收帐款,dai主营业务收入,dai应交税费,应交增值税 查看全部回复
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答疑老师:wam
丙方账务处理如下: 确认收入: - 依据与乙方签订的劳务承包合同,当具备收入确认条件时,应确认主营业务收入。 - 借:应收账款——乙方 150万 - dai:主营业务收入 150万(若为含税金额,需按适用税率分离出销项税额,如适用3%征收率,dai:主营业务收入 150÷(1 + 3%)万,dai:应交税费——应交增值税 150÷(1 + 3%)×3%万 ) 收到甲方代付款: - 收到甲方代乙方支付的劳务工资,此时应收账款减少。 - 借:银行存款 150万 - dai:应收账款——乙方 150万 查看全部回复
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借银行存款-2000 dai主营业务收入-1980.19 应交税费应交增值税销项税额-19.18 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
需要 查看全部回复
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质保金没付完的工程通常可以结转入固定资产。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
房租由公司承担的,费用公司正常做 查看全部回复
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对的是这样计算的 查看全部回复
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从财政拨回3万,借 零余额账户用款额度 dai 财政拨款收入;预算会计,借 资金结存 dai 财政拨款预算收入 查看全部回复
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你好,租金正常入账,只是没有发票,不能税前扣除 查看全部回复
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周转材料-低值易耗品 - 适用情况:如果器皿价值较低、使用期限较短、容易破损或需要经常更换,如普通的酒杯、调酒器、餐具等,可先计入“周转材料-低值易耗品”科目。 - 会计分录:购进时,借:周转材料—低值易耗品,dai:银行存款等;领用时,可采用一次摊销法或分期摊销法将其价值转入成本费用,如借:营业成本或销售费用,dai:周转材料—低值易耗品。 查看全部回复
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您好,当时开专票的怎么做账的麻烦发下 查看全部回复
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这个现金后续需要支付给员工么 查看全部回复
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答疑老师:李可可
如果公司决定要发24年的奖金的话,12月要计提的 查看全部回复
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你好,给你们退回来。借,银行存款。dai,以前年度损益调整 借以前年度调整,dai利润分配未分配利润 查看全部回复
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售楼部的LED屏幕主要是为了销售活动而使用,属于销售设施的一部分,其折旧与销售活动直接相关,通常应计入销售费用。这样的会计处理更符合配比原则,即费用与收入相配比,能够更准确地反映企业的经营状况和利润情况。 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
总包公司根据发票 借工程施工 dai其它应付款一分公司 分公司 借其它应收款一总公司 dai银行存款 查看全部回复
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借;银行存款97元销售费用3元 dai:银行存款100 查看全部回复
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公众号:会计宝
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