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答疑老师:王苗苗老师
先填到营业外支出栏次 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李可可
那未出租的部分你们后期的用途是什么 查看全部回复
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制造费用属于成本类科目 查看全部回复
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看是小规模还是一般纳税人,取得专票还是普票 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
开票当月 - 确认收入时: - 借:应收账款等 - dai:主营业务收入 - 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 次月预缴税金 - 借:应交税费 - 预交增值税 - dai:银行存款 月末 - 企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目。 - 借:应交税费 - 未交增值税 - dai:应交税费 - 预交增值税 查看全部回复
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答疑老师:李凤
就是说这个工资是10月到12月的 查看全部回复
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是要把之前的期初数删除了重新填写么 查看全部回复
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借应付账款 dai其他应付款法人 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
借款时间是多久 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
账上计入什么科目呢 查看全部回复
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表示预付 查看全部回复
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客户的名义去买那发票是客户的抬头吗 查看全部回复
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这个微小差额可以计入主营业务成本或者相关费用里 查看全部回复
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若不想要打印机可以减免1200元学费,按减免后的确认收入 查看全部回复
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在结转成本时要暂估0.4才能平,是什么平了 查看全部回复
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您好,你们租赁进来,借主营业务成本 dai银行存款 查看全部回复
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收到发票时 - 借:长期待摊费用(因为砍伐是一个过程,承包费可以先计入长期待摊费用进行摊销)100000 dai:应付账款100000 支付款项时 - 借:应付账款100000 dai:银行存款100000 支付工人工资时(假设以现金支付) - 借:生产成本(砍伐树木的人工成本先计入生产成本) dai:库存现金 - 这里生产成本的金额是实际支付给工人的工资数额。如果有计提工资的环节,先计提: - 借:生产成本 dai:应付职工薪酬 - 实际支付时: 借:应付职工薪酬 dai:库存现金 查看全部回复
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1533918.61这个数据结转到未分配利润 查看全部回复
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原材料收到了么,入库了吗 查看全部回复
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你的意思是承包了一片山,支付对方租赁费,上面的树也给你们了 查看全部回复
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公众号:会计宝
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