登录/注册
答疑老师:王苗苗老师
办公费用算其他相关费用 查看全部回复
问答已结束!
浏览:1663 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
先检查下之前做的账务有没有哪里有错误,然后可以调整,对应再调整报表。后续可以重新做账 查看全部回复
浏览:1610 0赞 0评论 收藏
答疑老师:哈哈老师
您好,帮员工缴纳的,这个钱是企业自己承担呢?还是说员工把钱转给企业呢? 查看全部回复
浏览:2206 0赞 0评论 收藏
答疑老师:云峰老师
你好同学,如果还没有抵扣,这样处理是正确的。 查看全部回复
浏览:2045 0赞 0评论 收藏
答疑老师:李伟老师
报销会员分录对 查看全部回复
浏览:2903 0赞 0评论 收藏
答疑老师:andy老师
什么维修 查看全部回复
浏览:2275 0赞 0评论 收藏
收到 查看全部回复
浏览:3697 0赞 0评论 收藏
1月报销 的分录是 借 其他应收款-某某员工 dai 银行存款,有附件吗,附件是什么 查看全部回复
浏览:2311 0赞 0评论 收藏
之前交租金的时候怎么入账的 查看全部回复
浏览:2222 0赞 0评论 收藏
应付账款借方余额重分类到预付账款 查看全部回复
浏览:2899 0赞 0评论 收藏
可以反结账重新更改吗?可以的 查看全部回复
浏览:2455 0赞 0评论 收藏
员工社保支出填在各类基本社会保障性缴款中对吗,对的 查看全部回复
浏览:2210 0赞 0评论 收藏
您好,卖车的时候需要计提增值税销项税额 查看全部回复
浏览:2712 0赞 0评论 收藏
涉及损益的用以前年度损益调整科目,小企业会计准则可以直接用利润分配-未分配利润科目 查看全部回复
浏览:2873 0赞 0评论 收藏
个体户是商贸行业吗. 查看全部回复
浏览:3140 0赞 0评论 收藏
公司采用的什么会计准则 查看全部回复
浏览:1937 0赞 0评论 收藏
不用分开,滞纳金都记入营业外支出就成 查看全部回复
浏览:2354 0赞 0评论 收藏
你好,你先打款,借其他应收款-安徽事业部 dai银行存款 后期拿到发票,借管理费用 dai其他应收款 查看全部回复
浏览:2411 0赞 0评论 收藏
您好,借应付账款-某单位 dai银行存款 查看全部回复
浏览:1766 0赞 0评论 收藏
首先需要先确认收入 查看全部回复
浏览:2858 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载