登录/注册
答疑老师:杨老师
理论上是要按照工程项目分别进成本的 查看全部回复
问答已结束!
浏览:4654 0赞 0评论 收藏
答疑老师:甘老师
你是全部要吗?和普通商贸公司分录差不多的 查看全部回复
浏览:6451 0赞 0评论 收藏
答疑老师:许老师
①结转增值税,借:应交税费-应交增值税(销项税额)2770.19 dai:应交税费-应交增值税(进项税额)66.08 dai:应交税费-未交增值税2704.11②本期实际抵减时,借:应交税费-未交增值税2704.11 dai:营业外收入或其他收益2704.11 查看全部回复
浏览:3192 0赞 0评论 收藏
找餐馆开具发票。餐费通常作为职工福利费或者业务招待费在限额内扣除 查看全部回复
浏览:4091 0赞 0评论 收藏
你其他科目没有结转或者没有结转完 查看全部回复
浏览:8344 0赞 0评论 收藏
借记资产处置损益 查看全部回复
浏览:4032 0赞 0评论 收藏
可以把预收账款调整到应收账款dai方 查看全部回复
浏览:4754 0赞 0评论 收藏
答疑老师:大宁老师
无票收入可以申报未开票收入 查看全部回复
浏览:5169 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
是买了股权吧 计入长期股权投资 查看全部回复
浏览:4782 0赞 0评论 收藏
毛利率=(收入-成本)/收入 查看全部回复
浏览:5237 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
个税不用计提,缴纳时是 借 其他应付款-代扣代缴个税 dai银行存款 查看全部回复
浏览:5168 0赞 0评论 收藏
答疑老师:秦枫老师
本月发出了 你可以在本月结转 但是为了收入成本配比最好是下月开票后再结转 查看全部回复
浏览:7793 0赞 0评论 收藏
可以 查看全部回复
浏览:3383 0赞 0评论 收藏
购买的固定资产可以不设置残值 没有强制规定 查看全部回复
浏览:4930 0赞 0评论 收藏
同学你好 收到发票就可以确认成本了 未付款可以挂应付账款 查看全部回复
浏览:13872 0赞 0评论 收藏
不是企业会计准则吧 查看全部回复
浏览:4993 0赞 0评论 收藏
是同一个人在其他应收和其他应付里面都有余额吗? 查看全部回复
浏览:4381 0赞 0评论 收藏
如果原材料品类比较多,建议做二级科目。没有进销存数,公司可以盘点建立进销存。只有入库没有出库,不能准确地核算产品成本。而且后期盘点无法账实核对 查看全部回复
浏览:4945 0赞 0评论 收藏
先计入长期待摊,等改良结束后再摊销 查看全部回复
浏览:6062 0赞 0评论 收藏
如果直接用于销售 借库存商品 dai银行存款; 如果需要加工 借原材料 dai银行存款。 查看全部回复
浏览:7143 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载